|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
Faktúra |
219029874
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
673,72 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
22.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
8228098997
|
telefón
|
34,93 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
06.03.2019 |
13.03.2019 |
|
Faktúra |
1/02/2019
|
oprava športového náradia
|
204,17 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
KATKA - ŠPORT |
|
|
|
06.03.2019 |
13.03.2019 |
|
Faktúra |
7100190014
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
06.03.2019 |
13.03.2019 |
|
Faktúra |
2019000911
|
Elektrická energia
|
626,10 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
19564
|
školské potreby HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Macko Peter - Ludoprint |
|
|
|
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
5497470635
|
telefón
|
0,43 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
1019030808
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
20190296-02
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania košico, n. o. |
|
|
|
25.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
19004191
|
hygienické potreby
|
180,96 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Ille-Papier Service SK s.r.o. |
|
|
|
22.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
7000190018
|
teplo
|
7 281,11 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
22.02.2019 |
05.03.2019 |
|
Faktúra |
20190249
|
Teplomer vpichový do ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
|
|
|
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
Faktúra |
720191333
|
poskytnutie práv - Vema
|
336,72 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
201920003
|
vývoz odpadu
|
40,40 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Technické služby mesta |
|
|
|
17.01.2019 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
190100870
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
20181134
|
zber a preprava VZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
8224027363
|
telefón
|
35,12 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
4218008165
|
telefón
|
20,59 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2019 |
|
|
|
Benestra, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
1019010821
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
20.02.2019 |