Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 802177840 časopisy 34,74 s DPH 06.06.2018 Slovenská pošta 11.06.2018 18.07.2018
Objednávka 22 čistiace prostriedky do ŠJ s DPH 20.06.2017 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC Ing. Jana Paľová 19.07.2018
Objednávka 12 kopírovací stroj 1 735,18 s DPH 05.05.2017 FAX COPY Ing. Jana Paľová 19.07.2018
Objednávka 23 prenájom divadelnej sály 40,00 s DPH 21.06.2017 Mestské kultúrne stredisko Ing. Jana Paľová 19.07.2018
Objednávka 24 prenájom divadelnej sály 20,00 s DPH 26.06.2017 Mestské kultúrne stredisko Ing. Jana Paľová 19.07.2018
Faktúra 18013690 hygienické potreby 135,72 s DPH 15.06.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 15.06.2018 18.07.2018
Faktúra 20180490 zber a preprava VZP 50,00 s DPH 15.06.2018 ALATERE s.r.o. 15.06.2018 18.07.2018
Faktúra 7000180116 teplo 142,78 s DPH 15.06.2018 Mestský bytový podnik 15.06.2018 18.07.2018
Faktúra 8211212475 telefón 14,99 s DPH 14.06.2018 Slovak Telecom a.s. 15.06.2018 18.07.2018
Faktúra 8209968145 telefón 34,24 s DPH 06.06.2018 Slovak Telecom a.s. 11.06.2018 18.07.2018
Faktúra 7100180041 odmena komisionára 4,50 s DPH 06.06.2018 Mestský bytový podnik 11.06.2018 18.07.2018
Objednávka 20 likvidácia a odvoz odpadu z lapača tukov 373,39 s DPH 19.06.2017 Aqua-Kubiš, s.r.o. Ing. Jana Paľová 19.07.2018
Faktúra 1182204067 školské tlačivá 300,77 s DPH 06.06.2018 Ševt, a.s. Mgr. Gabriela Písečná 11.06.2018 18.07.2018
Faktúra 800020418 športové potreby 190,00 s DPH 11.06.2018 Max sport slovakia, s.r.o. Mgr. Jana Matušovičová 11.06.2018 18.07.2018
Faktúra 882018 preprava plynových masiek 144,70 s DPH 07.06.2018 SUZAR s.r.o. Mgr. Želmíra Haláková 11.06.2018 18.07.2018
Faktúra 180620495 internet 45,00 s DPH 06.06.2018 cns s.r.o. 11.06.2018 18.07.2018
Faktúra 81001809 učebné pomôcky 172,32 s DPH 04.06.2018 Indícia, n.o. Mgr. Helena Klčovská 06.06.2018 18.07.2018
Faktúra 4218003628 telefón 39,85 s DPH 05.06.2018 Benestra, s.r.o. 06.06.2018 18.07.2018
Faktúra 91-8-0000828 aSc Agenda 2019 349,00 s DPH 05.06.2018 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 06.06.2018 18.07.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9782