Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 1192202864 žiacke knižky 272,09 s DPH 06.05.2019 Ševt, a.s. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 219048567 vodné, stočné, zrážková voda 716,21 s DPH 17.05.2019 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 23.05.2019 23.05.2019
Faktúra 119042 čistiace prostriedky 364,12 s DPH 21.05.2019 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 23.05.2019 23.05.2019
Faktúra 152019 školenie 36,00 s DPH 13.05.2019 Regionálne vzdelávacie centrum 16.05.2019 16.05.2019
Faktúra 13052019 škola v prírode 1 869,00 s DPH 13.05.2019 RHL spol. s r. o. 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra 190521077 internet 45,00 s DPH 10.05.2019 cns s.r.o. 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra 20191023 tonery 218,00 s DPH 10.05.2019 DataElCom s.r.o. 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra 19627 kancelársky papier 216,00 s DPH 13.05.2019 Macko Peter - Ludoprint 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra 4219002354 telefón 24,70 s DPH 06.05.2019 SWAN, a. s. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 1020190087 Preprava a zneškodnenie odpadu v ŠJ 315,72 s DPH 06.05.2019 Aqua-Kubiš, s.r.o. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 1192202863 spisové obaly + obaly z PVC 51,62 s DPH 06.05.2019 Ševt, a.s. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 7000190100 teplo 2 376,78 s DPH 16.05.2019 Mestský bytový podnik 23.05.2019 23.05.2019
Faktúra 3765 školenie 25,00 s DPH 02.05.2019 ArtEdu spol. s r. o. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 19150509 odvoz odpadu VŽP 72,00 s DPH 07.05.2019 Econia, s . r. o. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 8232240409 telefón 34,26 s DPH 09.05.2019 Slovak Telecom a.s. 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 7100190037 odmena komisionára 4,50 s DPH 09.05.2019 Mestský bytový podnik 10.05.2019 10.05.2019
Faktúra 5506636705 telefón 4,90 s DPH 29.04.2019 Orange Slovensko a.s. 03.05.2019 06.05.2019
Faktúra 2019048 oprava trúby v ŠJ 140,88 s DPH 29.04.2019 Vladimír Macko - Jaz servis 03.05.2019 06.05.2019
Faktúra 190026 kancelársky nábytok 2 103.00 s DPH 30.04.2019 Integra - chránené dielne, n.o. 03.05.2019 06.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9459