Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 230034 výmena WC, obkladov, dlažby, zárubní, dverí, vymaľovsnie v učiteľských toaletách 6 462,00 s DPH 21.12.2023 JOPA STAV, s. r. o. 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 171136812 internet 33,90 s DPH 08.11.2017 cns s.r.o. 15.11.2017 07.12.2017
Faktúra 4217008514 telefón 29,39 s DPH 06.11.2017 Benestra, s.r.o. 15.11.2017 07.12.2017
Faktúra 17025860 hygienické potreby 174,00 s DPH 03.11.2017 Ille-Papier Service SK s.r.o. 15.11.2017 07.12.2017
Faktúra školenie 18,00 s DPH 06.11.2017 Regionálne združenie miest a obcí 09.11.2017 07.12.2017
Faktúra školenie 18,00 s DPH 08.11.2017 Regionálne združenie miest a obcí 09.11.2017 07.12.2017
Faktúra 20170096 ostrenie nožov 24,00 s DPH 03.11.2017 Jozef Mrázik ostrenie nástrojov - kovoobrábanie Vaculíková Dáša 08.11.2017 07.12.2017
Faktúra 5425870358 sms 0,48 s DPH 02.11.2017 Orange Slovensko a.s. 08.11.2017 07.12.2017
Faktúra 230035 prechodová stena so vstupnými dverami, demontáž, montáž, murárske práce, doprava 3 948,43 s DPH 21.12.2023 JOPA STAV, s. r. o. 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 23301005 multifunkčná tlačiareň Canon + tonery 1 551,00 s DPH 20.12.2023 DataElCom s.r.o. 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 8102801532 telefón 34,72 s DPH 08.11.2017 Slovak Telecom a.s. 15.11.2017 07.12.2017
Faktúra 20230089 klimatizácia 1 997,04 s DPH 20.12.2023 COOLTHERM, s. r. o. 21.12.2023 21.12.2023
Faktúra 20171742 šeky do ŠKD 16,44 s DPH 27.10.2017 EkonSpo - Ing. Vladimír Pápeš Ing. Jana Paľová Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 02.11.2017 27.11.2017
Faktúra 20170142 tonery 190,80 s DPH 23.10.2017 DataElCom s.r.o. Ing. Jana Paľová Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 02.11.2017 27.11.2017
Faktúra 10170088 rebrík 99,00 s DPH 20.10.2017 Biva, s.r.o. 02.11.2017 27.11.2017
Faktúra 2017008985 el. energia 329,14 s DPH 17.10.2017 Elgas, s.r.o. 02.11.2017 27.11.2017
Faktúra 2023115 tabule 10 276,00 s DPH 22.12.2023 Tabela, s.r.o. 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 23312007 mikrofóny, vrecká do vysávača, káble 484,50 s DPH 22.12.2023 DataElCom s.r.o. 22.12.2023 22.12.2023
Faktúra 2023051 výmena svietidiel 9 861,00 s DPH 22.12.2023 Spirs, s.r.o. 22.12.2023 22.12.2023
zobrazené záznamy: 1-20/8812