|
Faktúra |
1
|
zrážková voda
|
165,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť |
|
|
|
|
23.01.2012 |
|
Faktúra |
7000180226
|
teplo
|
4 654,10 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
7100180116
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
218119798
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
600,25 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
183081
|
lavice + stoličky
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
eVector, s. r. o. |
|
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
3301800091
|
kopírovacie zariadenie
|
866,80 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
faxCopy |
|
|
|
17.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
20180422
|
počítač
|
791,95 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
1812021
|
edukačné topánky
|
43,50 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
Zuzidekor - Ing. Zuzana Štefancová |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
20181020
|
zber a preprava VZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
57122018
|
oprava športového náradia
|
1 202,32 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
KATKA - ŠPORT |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
201815
|
oprava elektroinštalácie
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Technik-Ing. Ctibor Trebichavský |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
20180026
|
pisoáre + senzor
|
837,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Sahaj-Ján Sahaj |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
20180032
|
žalúzie
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
JMMJ-s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
20180426
|
stoličky do ŠJ + skriňa
|
492,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Tilia v.o.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
20180839
|
kalibrácia teplomerov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
PRENX, s. r. o. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
20180839
|
kalibrácia teplomerov
|
129,60 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
PRENX, s. r. o. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
1812001667
|
program ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
181244606
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
cns s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
8221980028
|
telefón
|
34,28 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |
|
Faktúra |
7100180106
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Mestský bytový podnik |
|
|
|
10.12.2018 |
07.01.2019 |