Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 7100180005 odmena komisionára 4,50 s DPH 12.02.2018 Mestský bytový podnik 15.02.2018 04.04.2018
Faktúra 1212407909 učebnice 7,15 s DPH 10.09.2024 Aitec, s.r.o. 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra 0082018 LVK - strava 3 074,17 s DPH 05.02.2018 Miroslav Blahušiak 27.02.2018 04.04.2018
Faktúra 2018008 LVK - ubytovanie 2 736,00 s DPH 05.02.2018 MBR Miroslav Blahušiak, s.r.o. 27.02.2018 04.04.2018
Faktúra 218028941 vodné, stočné, zrážková voda 710,33 s DPH 21.02.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 28.02.2018 04.04.2018
Faktúra 18004406 hygienické potreby 174,00 s DPH 23.02.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 27.02.2018 04.04.2018
Faktúra 18181394 predplatné časopisu ŠKOLA 2018 25,00 s DPH 09.02.2018 Marian Medlen - JurisDat 19.02.2018 04.04.2018
Faktúra 20180022 tonery 430,20 s DPH 09.02.2018 DataElCom s.r.o. 19.02.2018 04.04.2018
Faktúra 118013 čistiace prostriedky 274,01 s DPH 06.02.2018 Ivan TOMANEC - Drogéria TOMANEC 19.02.2018 04.04.2018
Faktúra 7000180018 teplo 8 698,24 s DPH 14.02.2018 Mestský bytový podnik 19.02.2018 04.04.2018
Faktúra 8202004458 telefón 35,15 s DPH 09.02.2018 Slovak Telecom a.s. 15.02.2018 04.04.2018
Faktúra 24076719 vodné, stočné, zrážková voda 578,26 s DPH 10.09.2024 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 10.09.2024 10.09.2024
Faktúra 4218000878 telefón 36,14 s DPH 05.02.2018 Benestra, s.r.o. 15.02.2018 04.04.2018
Faktúra 20180010 tonery 283,40 s DPH 30.01.2018 DataElCom s.r.o. Ing. Jana Paľová Mgr. Želmíra Haláková riaditeľka školy 12.02.2018 04.04.2018
Faktúra 2017013355 zemný plyn 134,26 s DPH 30.01.2018 Elgas, s.r.o. 12.02.2018 04.04.2018
Faktúra 180206980 internet 45,00 s DPH 09.02.2018 cns s.r.o. 12.02.2018 04.04.2018
Faktúra 2017012035 el. energia 587,89 s DPH 22.01.2018 Elgas, s.r.o. 06.02.2018 04.04.2018
Faktúra 18002016 hygienické potreby 174,00 s DPH 26.01.2018 Ille-Papier Service SK s.r.o. 06.02.2018 04.04.2018
Faktúra 20180075 zber a preprava VZP 30,00 s DPH 05.02.2018 ALATERE s.r.o. 06.02.2018 04.04.2018
zobrazené záznamy: 1-20/9597