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Faktúra |
2020004107
|
Elektrická energia
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198,47 |
s DPH |
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16.04.2020 |
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Elgas, s.r.o. |
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16.04.2020 |
17.04.2020 |
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Faktúra |
20190166
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zber a preprava VZP
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40,00 |
s DPH |
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14.03.2019 |
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ALATERE s.r.o. |
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21.03.2019 |
21.03.2019 |
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Faktúra |
20190033
|
tonery
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218,00 |
s DPH |
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27.03.2019 |
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DataElCom s.r.o. |
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28.03.2019 |
28.03.2019 |
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Faktúra |
19006411
|
hygienické potreby
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180,96 |
s DPH |
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22.03.2019 |
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Ille-Papier Service SK s.r.o. |
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28.03.2019 |
28.03.2019 |
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Faktúra |
26032019
|
školenie
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18,00 |
s DPH |
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21.03.2019 |
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|
Regionálne združenie miest a obcí |
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21.03.2019 |
21.03.2019 |
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Faktúra |
119220210
|
registratúrny denník + obal z PVC
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38,32 |
s DPH |
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20.03.2019 |
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|
|
Ševt, a.s. |
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21.03.2019 |
21.03.2019 |
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Faktúra |
2019002182
|
Elektrická energia
|
571,11 |
s DPH |
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20.03.2019 |
|
|
|
Elgas, s.r.o. |
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|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
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Faktúra |
11901987
|
čistiace prostriedky
|
68,21 |
s DPH |
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19.03.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ, s.r.o. |
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|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
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|
Faktúra |
219036403
|
Vodné, stočné a zrážková voda
|
686,81 |
s DPH |
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|
18.03.2019 |
|
|
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
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21.03.2019 |
21.03.2019 |
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|
Faktúra |
7000190037
|
teplo
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5 813,56 |
s DPH |
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|
15.03.2019 |
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|
|
Mestský bytový podnik |
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21.03.2019 |
21.03.2019 |
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Faktúra |
2019145
|
pranie obrusov
|
87,60 |
s DPH |
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13.03.2019 |
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|
ADATEX, s.r.o. |
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|
21.03.2019 |
21.03.2019 |
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Faktúra |
20190242
|
zber a preprava VZP
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
ALATERE s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
02.04.2019 |
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|
Faktúra |
4219001159
|
telefón
|
39,18 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
SWAN, a. s. |
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|
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
201920
|
tabuľa Dubno s linajkami
|
722,40 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
TABELA, s. r. o. |
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|
|
13.03.2019 |
13.03.2019 |
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|
Faktúra |
190312239
|
internet
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
cns s.r.o. |
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|
|
13.03.2019 |
13.03.2019 |
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Faktúra |
20190249
|
Teplomer vpichový do ŠJ
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
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|
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2405153726
|
Poistné nehnuteľností
|
564,81 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
generali poisťovňa, a.s. |
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|
11.03.2019 |
13.03.2019 |
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|
Faktúra |
8228098997
|
telefón
|
34,93 |
s DPH |
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|
|
06.03.2019 |
|
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|
Slovak Telecom a.s. |
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06.03.2019 |
13.03.2019 |
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Faktúra |
1/02/2019
|
oprava športového náradia
|
204,17 |
s DPH |
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20.02.2019 |
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|
KATKA - ŠPORT |
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|
|
06.03.2019 |
13.03.2019 |
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Faktúra |
7100190014
|
odmena komisionára
|
4,50 |
s DPH |
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|
01.03.2019 |
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|
Mestský bytový podnik |
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|
06.03.2019 |
13.03.2019 |