Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1 zrážková voda 165,92 s DPH 03.01.2012 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť 23.01.2012
Faktúra 2015/146 internet 33,90 s DPH 04.08.2015 cns s.r.o. 12.08.2015
Faktúra 245 mäso,potraviny 919,28 s DPH 30.09.2015 Jumas Trade Dáša Vaculíková 30.09.2015
Faktúra 246 potraviny 217,80 s DPH 30.09.2015 ATC Dáša Vaculíková 30.09.2015
Zmluva 12/2015 zabezpečenie praktického vyučovania s DPH 02.09.2015 Stredná odborná škola obchodu a služieb Mgr. Haláková Želmíra riaditeľka školy 02.09.2015
Faktúra 237/2021 Zabezpečovací systém 366,00 s DPH 26.10.2021 Greškostav s.r.o. 04.11.2021 08.11.2021
Faktúra 181056225 Šatňová skriňa 270,00 s DPH 25.10.2018 Daffer spol. s r. o. 26.10.2018 14.11.2018
Faktúra 182429 Učebnice - nemecký jazyk 99,20 s DPH 19.10.2018 Richard Šrobár - Littera 26.10.2018 14.11.2018
Faktúra 1212310539 učebnice 399,12 s DPH 29.09.2023 Aitec, s.r.o. 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 20230367 multifunkčné zariadenia Canon + tonery 3 178,00 s DPH 29.09.2023 PROGMA, Ing Marcela Bebjaková 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 0235157781 sms zabezpečenie 1,00 s DPH 27.09.2023 Orange Slovensko a.s. 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 1212310507 učebnice 728,53 s DPH 27.09.2023 Aitec, s.r.o. 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 2015/144 telefon 29,52 s DPH 04.08.2015 Slovak Telecom a.s. 12.08.2015
Faktúra 2321215 učebnice 27,40 s DPH 23.09.2023 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra 2015/147 telefon 14,76 s DPH 07.08.2015 Benestra 12.08.2015
Faktúra 243 vajcia 39,60 s DPH 28.09.2015 Agronovaz Dáša Vaculíková 30.09.2015
Faktúra 2015/148 údržba programu 83,65 s DPH 03.08.2015 IVES Košice 12.08.2015
Faktúra 2015/150 vodné,stočné, zrážková voda 403,31 s DPH 17.08.2015 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 27.08.2015
Faktúra 2015/151 odmena komisionára 3,90 s DPH 17.08.2015 Mestský bytový podnik 27.08.2015
Faktúra 230953689 školské potreby HN 16,60 s DPH 22.09.2023 Daffer s.r.o. 25.09.2023 25.09.2023
zobrazené záznamy: 1-20/9597