Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1182207120 Školské tlačivá 98,81 s DPH 12.07.2018 Ševt, a.s. 17.07.2018 08.10.2018
Faktúra 20180596 Zber a preprava VŽP 40,00 s DPH 17.07.2018 ALATERE s.r.o. 17.07.2018 08.10.2018
Faktúra 218069817 Vodné a stočné 578,28 s DPH 17.07.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 17.07.2018 08.10.2018
Faktúra 180100961 Piktogramy 24,12 s DPH 04.07.2018 Studio TEXO,spol. s.r.o. 09.07.2018 08.10.2018
Faktúra 4218004797 Telefón 40,63 s DPH 04.07.2018 Benestra, s.r.o. 09.07.2018 08.10.2018
Faktúra 180724444 Internet 45,00 s DPH 06.07.2018 cns s.r.o. 09.07.2018 08.10.2018
Faktúra 20180101 Skartátor 224,17 s DPH 02.07.2018 DataElCom s.r.o. 03.07.2018 08.10.2018
Faktúra 2018091 Oprava kotla v ŠK 123,72 s DPH 17.07.2018 Vladimír Macko - Jaz servis 17.07.2018 08.10.2018
Faktúra 118059 Čistiace prostriedky 1 082,87 s DPH 02.07.2018 Klčovský Jaromír 03.07.2018 08.10.2018
Faktúra 004/2018 Osadenie zárubní a dverí 2 415,00 s DPH 03.07.2018 Klčovský Jaromír 03.07.2018 08.10.2018
Faktúra 003/2018 Maľovanie kuchyne 1 160,00 s DPH 03.07.2018 Klčovský Jaromír 03.07.2018 08.10.2018
Faktúra 218059223 Vodné a stočné 648,70 s DPH 18.06.2018 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 02.07.2018 08.10.2018
Faktúra 2018005199 Elektrická energia 289,02 s DPH 18.06.2018 Elgas, s.r.o. 02.07.2018 08.10.2018
Faktúra 20181139 Odvoz komunálneho odpadu za rok 2018 2 550,00 s DPH 20.06.2018 Technické služby mesta 02.07.2018 08.10.2018
Faktúra 2018026 Prenájom DDI 41,25 s DPH 21.06.2018 Základná škola 02.07.2018 08.10.2018
Faktúra 55806340 Čistič odpadov 284,79 s DPH 16.07.2018 Ján Buchanec Technik 17.07.2018 08.10.2018
Faktúra 7100180056 Odmena komisionára 4,50 s DPH 24.07.2018 Mestský bytový podnik 27.07.2018 08.10.2018
Faktúra 183036 Lavice + stoličky 2 205,00 s DPH 15.08.2018 eVector, s. r. o. 27.08.2018 08.10.2018
Faktúra 8214030992 Telefón 34,63 s DPH 08.08.2018 Slovak Telecom a.s. 09.08.2018 08.10.2018
Faktúra 184180 Prvouka pre 2. ročník 79,20 s DPH 20.08.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 21.08.2018 08.10.2018
zobrazené záznamy: 41-60/8431